Definição
Recebimento de convênio por meio de demostrativo.
Importando o Arquivo
OBS. Verificar em Ferramentas> [[Configurações> Sistema]]> Faturamento> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.

1º - Escolha a tela com o perfil desejado.

2º - Escolha a forma de pagamento.

Obs - Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO de uma movimentação no Portador.

4º - Escolher convênio ou plano de saúde.

Obs - Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo.

5º - Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua.

6º - Abrir Excel do demonstrativo.

7º - Selecionar coluna da data e copiar.

8º - Colar no campo data.

9º - Selecionar coluna matrícula e copiar.

10º - Colar no campo matricula.

11º - Selecionar coluna do numero da guia e copiar.

12º - Colar no campo número da guia.

13º - Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.

14º - Colar no campo cód. de procedimento.

15º - Selecionar coluna da quantidade e copiar.

16º - Colar no campo quantidade.

17º - Selecionar coluna do valor e copiar.

18º - Colar no campo valor.

19º - O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado.

20º - Aguardar a importação do arquivo.

21º - Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:1 Movimentação utilizada para associar as cobranças, 2 Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, 3 Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, 4 Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 5 Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido, 7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, 8 Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, 9 Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, 10





9

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     .
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10 Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados. (item 6)

     Quantidade: Qtd de guias marcadas.
     Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas.
     Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente 
     alterados de acordo com o que foi encontrado. 
     Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos. 
     CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento.

11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado).

12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento.


22º Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.

Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos.

Nos inválidos:

     Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança.
     Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo.
     Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega.
     Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas.
     Todos> Todas as opções acima, juntas.

Todos, todos os válidos e inválidos.

       Arquivo:Receb19.jpg 

23º Clicar em Arquivo:Receb20.jpg caso esteja tudo ok.