Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Recebimento de convênio por meio de demostrativo.'''
;<span style="font-size:large;"> '''Definição''' </span> : '''Recebimento de convênio por meio de demostrativo.'''


[[Imagem:demostrativo.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Importando o Arquivo''' </span>
 
;<span style="font-size:large;"> '''Campos''' </span>


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
|-
|-
|OBS.|| Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2, a configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
|OBS.|| Verificar em [[Ferramentas]]> [[Configurações]]> [[Sistema]]> [[Faturamento]]> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
 
|-
Clicar em''' [[Arquivo:receb1.jpg]]
||| Escolha a tela com o perfil desejado.
|-
Clicar em''' [[Arquivo:receb2.jpg]]
|||Escolha a forma de pagamento.  
 
|-       
        [[Arquivo:receb3.jpg]]
|Obs||Para os clientes que não possuem o [[Cash Master Advanced]] ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o [[Cash Master Advanced]] e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO  de uma movimentação no Portador.
 
|-
3º Clicar em Opções:'''
|||Escolher convênio ou plano de saúde.
Obs. Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar a primeira opção. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar a segunda opção.'''
|-
 
|Obs || Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo.
        [[Arquivo:receb44.jpg]]
|-
 
|||Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua.
4º Escolher convênio ou plano de saúde e clicar em''' [[Arquivo:receb7.jpg]].
|-
        [[Arquivo:receb42.jpg]]
||| Abrir Excel do demonstrativo.
 
|-
'''Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo e clicar em''' [[Arquivo:receb7.jpg]].
|||Selecionar coluna da data e copiar.
 
|-
        [[Arquivo:receb41.jpg]]
|||Colar no campo data.  
 
|-
5º Selecionar movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua:'''
|||Selecionar coluna matrícula e copiar.
 
|-
        [[Arquivo:receb6.jpg]]
|10º||Colar no campo matricula.      
 
|-
. Abrir Excel do demonstrativo.'''
|11º|| Selecionar coluna do numero da guia e copiar.
 
|-
 
|12º|| Colar no campo número da guia.
7º Selecionar coluna da data e copiar.'''
|-       
 
|13º||Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.  
8º Colar no campo data.'''
|-
        [[Arquivo:receb9.jpg]]
|14º|| Colar no campo cód. de procedimento.
 
|-       
9º Selecionar coluna matrícula e copiar.'''
|15º||Selecionar coluna da quantidade e copiar.  
 
|-
10º Colar no campo matricula.'''
|16º|| Colar no campo quantidade.
        [[Arquivo:receb10.jpg]]
|-     
 
|17º|| Selecionar coluna do valor e copiar.  
11º Selecionar coluna do numero da guia e copiar.'''
|-
 
|18º|| Colar no campo valor.
12º Colar no campo número da guia.'''
|-     
        [[Arquivo:receb11.jpg]]
|19º|| O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado.
 
|-
13º Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.'''
|20º|| Aguardar a importação do arquivo.
 
|-
14º Colar no campo cód. de procedimento.'''
|21º|| Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:'''1''' Movimentação utilizada para associar as cobranças, '''2''' Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, '''3''' Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, '''4''' Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, '''5''' Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, '''6''' Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido,'''7''' Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, '''8''' Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, '''9''' Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, '''10'''Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados,(item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas, Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas, Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado, Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos, CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento, '''11''' Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado, '''12''' Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento.
        [[Arquivo:receb12.jpg]]
|-
 
|22º|| Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.
15º Selecionar coluna da quantidade e copiar.'''
|-
 
|Obs|| Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos, nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança, Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo, Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega, Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas, Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos.  
16º Colar no campo quantidade.'''
|-       
        [[Arquivo:receb13.jpg]]
|23º|| Finalizar, caso esteja tudo ok.
 
|}
17º Selecionar coluna do valor e copiar.'''
 
18º Colar no campo valor.'''
        [[Arquivo:receb14.jpg]]
 
19º Clicar em''' [[Arquivo:receb15.jpg]] . '''O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado. E depois em''' [[Arquivo:receb7.jpg]] .
        [[Arquivo:receb16.jpg]]
 
20º Aguardar a importação do arquivo.'''
        [[Arquivo:receb17.jpg]]
 
21º Em seguida aparecerá a seguinte tela, abaixo segue a explicação.'''
        [[Arquivo:receb22.jpg]]
 
1 Movimentação utilizada para associar as cobranças.'''
 
2 Coluna “Achou”: Os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos. '''
 
3 Coluna “S/Entr.: Caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança esteja sem entrega, aparecerão ticados, mas não serão pagos. '''
 
4 Coluna “S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos.'''
 
5 Coluna “Fechado”: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos.'''
 
6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido.'''
 
7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema.'''
 
8 Procedimentos:'''
 
      Informados: Total do que estava no demonstrativo.
 
      Não encontradas: Guias não encontradas.
 
      Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues.
 
      Sem protocolo: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem com protocolo informado.
 
      Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas.
 
9 Guias Encontradas:'''
 
      Quantidade: Qtd de guias encontradas.
 
      Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas.
 
      Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas.
 
      % dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado.
 
10 Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados. (item 6)'''
 
      Quantidade: Qtd de guias marcadas.
 
      Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas.
 
      Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente  
      alterados de acordo com o que foi encontrado.
 
      Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos.
 
      CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento.
 
11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado).'''
 
12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento. '''
 
 
22º Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.'''
 
'''Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos.'''
 
'''Nos inválidos:'''
 
      Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança.
 
      Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo.
 
      Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega.
 
      Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas.
 
      Todos> Todas as opções acima, juntas.
 
'''Todos, todos os válidos e inválidos.'''


        [[Arquivo:receb19.jpg]]
    '''Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:'''
23º Clicar em [[Arquivo:receb20.jpg]] caso esteja tudo ok.'''
    '''Sac Remoto'''
    '''[[SAC Remoto#|Como abrir um atendimento?]]'''

Edição atual tal como às 13h59min de 6 de junho de 2014

Definição
Recebimento de convênio por meio de demostrativo.
Importando o Arquivo
OBS. Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
Escolha a tela com o perfil desejado.
Escolha a forma de pagamento.
Obs Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO de uma movimentação no Portador.
Escolher convênio ou plano de saúde.
Obs Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo.
Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua.
Abrir Excel do demonstrativo.
Selecionar coluna da data e copiar.
Colar no campo data.
Selecionar coluna matrícula e copiar.
10º Colar no campo matricula.
11º Selecionar coluna do numero da guia e copiar.
12º Colar no campo número da guia.
13º Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.
14º Colar no campo cód. de procedimento.
15º Selecionar coluna da quantidade e copiar.
16º Colar no campo quantidade.
17º Selecionar coluna do valor e copiar.
18º Colar no campo valor.
19º O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado.
20º Aguardar a importação do arquivo.
21º Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:1 Movimentação utilizada para associar as cobranças, 2 Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, 3 Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, 4 Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 5 Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido,7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, 8 Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, 9 Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, 10Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados,(item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas, Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas, Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado, Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos, CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento, 11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado, 12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento.
22º Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.
Obs Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos, nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança, Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo, Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega, Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas, Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos.
23º Finalizar, caso esteja tudo ok.
   Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco:
   Sac Remoto 
   Como abrir um atendimento?