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|colspan=2|Realizar a confirmação do produto em opções.
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|colspan=2|Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.'''
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;<span style="font-size:large;"> '''Entrada de Nota Fiscal''' </span>
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|colspan=2|No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
|colspan=2|No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
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[[Arquivo:Cartadecredito9.jpg]]
;<span style="font-size:large;"> '''Pedido do Item Final''' </span>
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|colspan=2|Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.
|colspan=2|Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.

Edição atual tal como às 18h00min de 28 de março de 2014

Definição
Processo de Carta de Crédito.

Configurando
Configuração que deverá ser realizada para utilização de Carta de Crédito.
Exemplo para utilização Clínica/Hospital compra com um fornecedor X 100 caixas de um determinado produto (Ex.: Agulha) pelo valor de R$150,00 cada, num total de R$15.000,00.
O fornecedor emite uma nota desse material Mantém armazenado essas 100 caixas desse produto.
O cliente dá entrada na nota fiscal com o total do produto comprado para um estoque fictício.
O cliente vê a necessidade de solicitar 10 cx desse produto só que com sua definição (ex.: Agulha 2mm) ao fornecedor para o estoque fictício.
O fornecedor as entrega com uma nova nota que pode ter um valor unitário diferenciado do que foi informado na nota inicial.
O usuário dá entrada nessa nota para o estoque fictício e depois realiza a transferência desse material para o estoque definitivo.
Abaixo segue a configuração necessária e tutorial do processo.
Acessar o Cadastro de Produtos/Serviços e incluir o produto genérico, que será aquele que estará no pedido inicial ao fornecedor. Preencher com a descrição, categoria, marca, unidade de medida e classif. de item.
No mesmo módulo, inserir nos produtos que estarão associados ao produto genérico, o campo Prod. Consignado.
No cadastro de local de estoque, incluir um local de estoque de carta de crédito.

Início do Processo
No módulo Pedido de Compras> incluir um Pedido de Compra para o fornecedor desejado> sua unidade> o local de carta de crédito criado> condição de pagamento já acordada com o fornecedor. Incluir o produto genérico> sua quantidade> valor unitário.

Realizar a confirmação do produto em opções.
Confirmar a inclusão do título a pagar no Cash.
Listar a solicitação do produto, salvar em pdf e mandar por e-mail para o fornecedor.
No módulo de nota fiscal, dar entrada na NF emitida pelo fornecedor do total das lentes em crédito para o local de carta de crédito.
Incluir um pedido de compra nas mesmas composições do pedido anteriormente descrito, porém para o item final Ex.:Agulha 2mm.
Confirmar o pedido e não incluir titulo no Cash.
Dar entrada na nova nota fiscal, utilizando o pedido de compra confirmado.
Perceba que ao incluir essa nota fiscal, aparecerão duas quantidades: uma negativa e uma positiva. Isso demonstra a saída do item genérico do estoque do fornecedor e a entrada do item solicitado para o mesmo estoque.
Veja como ficarão os produtos:Produto genérico.
Produto solicitado
Transferência entre Estoque
Para finalizarmos o processo, transferir o item que solicitou do local de carta de crédito para o estoque de destino.
Entrar no módulo 'Transferência'.
Informar o estoque de saída e o estoque de entrada, o produto que será transferido e sua quantidade e confirmar.
Liberar Transferência
Buscar a transferência a ser liberada pelo estoque.
Aparecerá a seguinte mensagem para confirmar a liberação.
Ao visualizar o cadastro do produto, deverá ficar da seguinte forma:
E pronto! O produto já estará ok para requisição, tanto de setor quanto de paciente.



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