Utilizando Nota Fiscal de Prefeitura que disponibiliza webservice: mudanças entre as edições
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|colspan=2|'''Importante: | |colspan=2|'''Importante: a partir de 01/01/2026 é obrigatório o envio de NF Nacional''' | ||
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|colspan=2|'''No CASH MASTER''' | |colspan=2|'''No CASH MASTER''' | ||
Em ''"Cadastro - Emitentes"'' | Em '''"Cadastro - Emitentes"''' | ||
* Cadastrar o emitente referente à cada empresa com os dados do CNPJ, endereço completo, e-mail e inscrição municipal. | * Cadastrar o emitente referente à cada empresa com os dados do CNPJ, endereço completo com o código da localidade, e-mail e inscrição municipal. | ||
* Os emitentes dos pacientes devem ter o CPF e endereço com o código da localidade do cadastro de emitente associado à ele. | |||
Importante: no cadastro do emitente se na aba "Detalhamento - Cobrança" estiver marcado o campo "Utiliza este endereço para correspondências e cobranças bancárias" o sistema utilizará o endereço de cobrança ao invés do endereço principal) | |||
Em ''"Cadastros - Empresas"'' | Em '''"Cadastros - Empresas"''' | ||
* Associar a cada empresa que imprimirá NF, o respectivo emitente | * Associar a cada empresa que imprimirá NF, o respectivo emitente | ||
* Na opção "Opções - Dados para NF eletrônica", escolher o "tipo NF" e cadastrar os dados dessa tela. | |||
* Configurar os campos da aba "detalhamento", suba-bas "Informações NF Nacional" | |||
Em '''"Cadastros - Tabelas - Financeiro - Naturezas de Operação"''' | |||
* Incluir uma natureza com os percentuais de impostos praticados para ser utilizada ao gerar uma NF | |||
Em '''"Cadastros - Transações Programadas"''' | |||
* Para determinar que o título da transação quando for gerado também crie uma NF associada à ele, deve-se marcar o campo "Doc.Fiscal Serviço" | |||
Em '''"Movimentação - Fluxo de Caixa"''' | |||
* Se desejar gerar uma NF de um determinado título, da aba "Detalhamento" e só clicar no botão "Incluir NF" | |||
Em '''"Emissões - NF/Fatura"''' | |||
* "Opções - NFS-e" estão as opções de gerar e visualizar a NF | |||
'''Observações importantes:''' | |||
* Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de cancelamento via webservice, portanto se for necessário deve ser realizado o cancelamento pelo portal nacional e depois deve marcar o campo "Cancelada" para que o sistema libere a possibilidade de fazer uma nova nota | |||
* Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de ter um link para acesso à nota fiscal pelo webservice. Por esse motivo a rotina da Micrologos que envia e-mail para o emitente da nota não está disponível para esse tipo de NF. | |||
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|colspan=2|'''No CLINIC MASTER''' | |colspan=2|'''No CLINIC MASTER''' | ||
- Em ''"Cadastros - Unidades"'' | - Em '''"Cadastros - Unidades"''' | ||
* Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa | * Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa | ||
* Possibilidade de cadastrar 3 NBSs diferentes para cirurgia, consulta e exames, caso a empresa possua NBS diferentes dependendo dos procedimentos da NF. | |||
Obs.: Se na NF que for gerada existir um procedimento cirúrgico, o sistema buscará na unidade o NBS de cirurgia e se só tiver consulta o NBS de consulta. Senão entrar nessas opções usará o NBS de exames. | |||
- Em '''"Configurações - Sistema"''' | |||
- Em '''"Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4"''' | |||
* "Coloca a forma de pgto na observação da NF" - se deseja que ao gerar a NF na agenda a forma do pagamento seja colocada na observação para que saia na NF | |||
* "Quando discriminar procedimento" - se mostra a descrição CNE ou a do próprio item quando não tiver descrições padrões definidas na empresa | |||
* "Mostra preço cheio dos serviços discriminados" - se quiser que o valor do item saia logo após a descrição dele | |||
* "Inclui valor de desconto na NF" - se o pagamento for maior que o valor original do item, irá a informação de desconto para a NF | |||
* "Inclui campos configurados do emitente na observação" - colocará os 4 campos calculados do paciente na obsercação da nota | |||
*. "Inclui produtos na NF de serviço" - se deseja que entre produto na NF de serviço que é a disponibilizada pelo sistema | |||
- Em '''"Configurações - Operacional - Fluxo de Caixa - Do Sistema - Tela 1"'''' | |||
* "Valor mínimo de guia" - informar ao sistema a partir de que valor de NF os impostos serão calculados | |||
- Em ''"Configurações - Sistema"'' | - Em '''"Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (1)"'''' | ||
* "Envio de link de NF pelo console" - Desmarcar a opção se for NF Nacional que não tem o link | |||
- Em '''"Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (2)"''' | |||
* "E-mail" e "Senha" - informar o email e senha para acesso ao console para que a conexão com nosso serviço seja possível | |||
- Em ''"Agenda"'' | - Em '''"Agenda"''' | ||
* Faturar um agendamento de particular e fazer o pagamento | * Faturar um agendamento de particular e fazer o pagamento | ||
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Obs.: | Obs.: | ||
* Se desejar fazer uma NF com o valor total da conta ou de todas as contas do paciente naquele dia, é só deixar o valor total que já vem informado. Se desejar fazer mais de uma NF, o usuário deve informar o valor desejado para depois fazer a próxima NF com o valor restante. | * Se desejar fazer uma NF com o valor total da conta ou de todas as contas do paciente naquele dia, é só deixar o valor total que já vem informado. Se desejar fazer mais de uma NF, o usuário deve informar o valor desejado para depois fazer a próxima NF com o valor restante. | ||
* É possível gerar mais de 1 NF para o mesmo paciente, com o valor que desejar, bastado informar no momento de incluir a nota. | |||
* Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor que desejar | * Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor que desejar | ||
* Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF. | * Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF. | ||
* Só é possível excluir a NF se ela não estiver como "Emitida" ou se ele estiver macarda como "Cancelada" | |||
* As opções das descrições que podem sair na discriminação da Nota Fiscal são: | |||
1) No Cash, no cadastro de Empresa, no campo "Descrições de Serviços Permitidas" a 1a. linha que estiver digitada nesse campo será utilizada | |||
2) Se o campo acima estiver em branco poderá ser a soma das seguintes informações abaixo: | |||
a- Para cada procedimento da conta do paciente | |||
. Descrição para NF da categoria do procedimento | |||
Se não existir a informação acima a descrição para NF do procedimento | |||
Se não existir a informação acima a descrição do procedimento | |||
b- Para cada procedimento da conta do paciente | |||
. Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4 - Mostra preço cheio dos serviços discriminados", o valor do procedimento (sem desconto) | |||
c- se o paciente da NF tiver plano de saúde mas está fazendo pelo particular, o sistema abrirá para o usuário escolhe entre as frases abaixo ou a possibilidade de digitar alguma coisa: | |||
( ) Exame médico fora do hall de procedimento da ANS | |||
( ) Exame negado pelo convenio | |||
( ) Sem complemento | |||
( ) Digitar outra descrição | |||
d- A observação escrita na tela da NF | |||
e- o campo " Mensagem Discriminação (sem retenção)" do cadastro de Empresa no Cash | |||
* Não existe a opção de Cancelamento de NF | |||
* Não existe a possibilidade de fazer NF com Intermediário | |||
* A NF disponível é a emitida pelo prestador | |||
* Não existe a opção de envio de NF por e-mail pelo sistema | |||
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|colspan=2|'''No CONSOLE''' | |||
* Associar os certificados digitais de cada uma das empresas que possuem contrato de emissão de NF com a Micrologos | |||
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Edição atual tal como às 15h08min de 8 de janeiro de 2026
| Importante: a partir de 01/01/2026 é obrigatório o envio de NF Nacional | |
| No CASH MASTER
Em "Cadastro - Emitentes"
Importante: no cadastro do emitente se na aba "Detalhamento - Cobrança" estiver marcado o campo "Utiliza este endereço para correspondências e cobranças bancárias" o sistema utilizará o endereço de cobrança ao invés do endereço principal) Em "Cadastros - Empresas"
Em "Cadastros - Tabelas - Financeiro - Naturezas de Operação"
Em "Cadastros - Transações Programadas"
Em "Movimentação - Fluxo de Caixa"
Em "Emissões - NF/Fatura"
Observações importantes:
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| No CLINIC MASTER
- Em "Cadastros - Unidades"
Obs.: Se na NF que for gerada existir um procedimento cirúrgico, o sistema buscará na unidade o NBS de cirurgia e se só tiver consulta o NBS de consulta. Senão entrar nessas opções usará o NBS de exames. - Em "Configurações - Sistema" - Em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4"
- Em "Configurações - Operacional - Fluxo de Caixa - Do Sistema - Tela 1"'
- Em "Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (1)"'
- Em "Configurações - Operacional - Genérico - Do Sistema - WEB (2)"
- Em "Agenda"
Obs.:
* Se desejar fazer uma NF com o valor total da conta ou de todas as contas do paciente naquele dia, é só deixar o valor total que já vem informado. Se desejar fazer mais de uma NF, o usuário deve informar o valor desejado para depois fazer a próxima NF com o valor restante.
* É possível gerar mais de 1 NF para o mesmo paciente, com o valor que desejar, bastado informar no momento de incluir a nota.
* Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor que desejar
* Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF.
* Só é possível excluir a NF se ela não estiver como "Emitida" ou se ele estiver macarda como "Cancelada"
* As opções das descrições que podem sair na discriminação da Nota Fiscal são:
1) No Cash, no cadastro de Empresa, no campo "Descrições de Serviços Permitidas" a 1a. linha que estiver digitada nesse campo será utilizada
2) Se o campo acima estiver em branco poderá ser a soma das seguintes informações abaixo:
a- Para cada procedimento da conta do paciente
. Descrição para NF da categoria do procedimento
Se não existir a informação acima a descrição para NF do procedimento
Se não existir a informação acima a descrição do procedimento
b- Para cada procedimento da conta do paciente
. Se estiver configurado em "Configurações - Operacional - Faturamento - Tela 4 - Mostra preço cheio dos serviços discriminados", o valor do procedimento (sem desconto)
c- se o paciente da NF tiver plano de saúde mas está fazendo pelo particular, o sistema abrirá para o usuário escolhe entre as frases abaixo ou a possibilidade de digitar alguma coisa:
( ) Exame médico fora do hall de procedimento da ANS
( ) Exame negado pelo convenio
( ) Sem complemento
( ) Digitar outra descrição
d- A observação escrita na tela da NF
e- o campo " Mensagem Discriminação (sem retenção)" do cadastro de Empresa no Cash
* Não existe a opção de Cancelamento de NF
* Não existe a possibilidade de fazer NF com Intermediário
* A NF disponível é a emitida pelo prestador
* Não existe a opção de envio de NF por e-mail pelo sistema
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No CONSOLE
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