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Edição das 19h27min de 15 de maio de 2014
- Definição
- Recebimento de convênio por meio de demostrativo.
- Importando o Arquivo
| OBS. | Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança. |
| 1º | Escolha a tela com o perfil desejado. |
| 2º | Escolha a forma de pagamento. |
| Obs | Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO de uma movimentação no Portador. |
| 4º | Escolher convênio ou plano de saúde. |
| Obs | Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo. |
| 5º | Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua. |
| 6º | Abrir Excel do demonstrativo. |
| 7º | Selecionar coluna da data e copiar. |
| 8º | Colar no campo data. |
| 9º | Selecionar coluna matrícula e copiar. |
| 10º | Colar no campo matricula. |
| 11º | Selecionar coluna do numero da guia e copiar. |
| 12º | Colar no campo número da guia. |
| 13º | Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar. |
| 14º | Colar no campo cód. de procedimento. |
| 15º | Selecionar coluna da quantidade e copiar. |
| 16º | Colar no campo quantidade. |
| 17º | Selecionar coluna do valor e copiar. |
| 18º | Colar no campo valor. |
| 19º | O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado. |
| 20º | Aguardar a importação do arquivo. |
| 21º | Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:1 Movimentação utilizada para associar as cobranças, 2 Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, 3 Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, 4 Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 5 Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido,7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, 8 Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, 9 Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, 10Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados,(item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas, Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas, Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado, Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos, CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento, 11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado, 12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento. |
| 22º | Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência. |
| Obs | Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos, nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança, Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo, Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega, Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas, Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos. |
| 23º | Finalizar, caso esteja tudo ok. |
Ainda está com dúvidas? Entre em contato conosco: Sac Remoto Como abrir um atendimento?