Em "Cadastros - Empresas"
  • Associar a cada empresa que imprimirá NF, o respectivo emitente
  • Na opção "Opções - Dados para NF eletrônica", escolher o "tipo NF" e cadastrar os dados dessa tela.
Obs.: Algumas informações também podem ser configuradas no Clinic Master se todas as empresas que emitirem NF tiverem os mesmos parâmetros, por exemplo de usuário e senha do webservice e da observação padrão da NF
  • Configurar os campos da aba "detalhamento", suba-bas "Informações NF Nacional"
Em "Cadastros - Tabelas - Financeiro - Naturezas de Operação"
  • Incluir uma natureza com os percentuais de impostos praticados para ser utilizada ao gerar uma NF
Em "Cadastros - Transações Programadas"
  • Para determinar que o título da transação quando for gerado também crie uma NF associada à ele, deve-se marcar o campo "Doc.Fiscal Serviço"
Em "Movimentação - Fluxo de Caixa"
  • Se desejar gerar uma NF de um determinado título, da aba "Detalhamento" e só clicar no botão "Incluir NF"
Em "Emissões - NF/Fatura"
  • Em "Opções - NFS-e" estão as opções de gerar e visualizar a NF
Observações importantes:
  • Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de cancelamento via webservice, portanto se for necessário deve ser realizado o cancelamento pelo portal nacional e depois deve marcar o campo "Cancelada" para que o sistema libere a possibilidade de fazer uma nova nota
  • Não foi disponibilizado pela NF Nacional a opção de ter um link para acesso à nota fiscal pelo webservice. Por esse motivo a rotina da Micrologos que envia e-mail para o emitente da nota não está disponível para esse tipo de NF.
Importante: No computador que fará as notas fiscais o usuário deve instalar o seu certificado
No CASH MASTER

Em "Cadastro - Emitentes"

  • Cadastrar o emitente referente à cada empresa com os dados do CNPJ, endereço completo com o código da localidade, e-mail e inscrição municipal.
  • Os emitentes dos pacientes devem ter o CPF e endereço com o código da localidade do cadastro de emitente associado à ele.
  Importante: no cadastro do emitente se na aba "Detalhamento - Cobrança" estiver marcado o campo "Utiliza este endereço para correspondências e cobranças bancárias" o sistema utilizará o endereço de cobrança ao invés do endereço principal)
No CLINIC MASTER

- Em "Cadastros - Unidades"

  • Para cada unidade que imprimirá NF, associar a respectiva empresa

- Em "Configurações - Sistema"

  • Na aba "Operacional - Faturamento - NF", os seguintes campos devem ser configurados
 a. Caminho para gravar XML se quiser gravar em um caminho diferente do padrão que será na pasta do sistema \tmp
   Obs.: Esses XMLs são só para garantia, mas não precisará mais deles após enviar a NF e ser aceita no webservice da prefeitura de Florianópolis
 b. Usuário (se houver) e senha Nota Fiscal, que são os dados de acesso ao webservice junto à prefeitura 
 c. Texto para Dados Adicionais, se quiser alguma observação padrão em todas as NFs
   OBs.: b e c, se forem as mesmas informações para todas as empresas que utilizarão a NF, deixar em branco para que elas sejam pegas do cadastro de empresa do Cash Master

- Em "Agenda"

  • Faturar um agendamento de particular e fazer o pagamento
  • Entrar na opção "Fatura - Nota Fiscal".
 Obs.: 
 * Se desejar fazer uma NF com o valor total da conta ou de todas as contas do paciente naquele dia, é só deixar o valor total que já vem informado. Se desejar fazer mais de uma NF, o usuário deve informar o valor desejado para  depois fazer a próxima NF com o valor restante.
 * É possível gerar mais de 1 NF para o mesmo paciente, com o valor que desejar, bastado informar no momento de incluir a nota. 
 * Se cancelar a NF ou não gerar a NF com o valor integral, ao entrar nessa opção novamente aparecerá uma tabela com as NFs que já existem permitindo visualizar cada uma delas e/ou incluir uma NF com o valor restante ou o valor  que desejar
 * Após enviar gerar uma NF para o webservice e ela for aceita, o sistema terá a possibilidade de cancelar a NF. 

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