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|Processado:|| permite visualizar informações do processamento da cobrança.
|'''Processado'''||  
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|Recebimento:||
|Conv/Plano|| Se a Cobrnça for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
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|Unidade Mãe|| Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal.
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|Data de Entrega|| Data que foi informada a entrega da cobrança ao convênio.
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|Qt.Contas|| Quantidade de contas que pertencem à cobrança.
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|Nº Processo|| É o código interno do sistema da cobrança.
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|Prcesso Principal|| É o código da cobrança princpial, a 1ª cobrança que foi incluida antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
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|Derivado do Processo|| É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível.
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|Previsão de recebimento|| É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
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|Dias Atraso||.
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|Recebimento||.
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|Processamento||.
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|Referente ao Periodo||.
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|Lote||.
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|Rateio nas Flosas não identificadas Rev||.
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|Rateio nas Flosas não identificadas Irrev||.
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|Tipo||.
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|Status||.
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|'''Recebimento'''||
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|Incluir Protoc.|| permite incluir protocolo para recebimento da cobrança.
|Incluir Protoc.|| permite incluir protocolo para recebimento da cobrança.

Edição das 13h55min de 8 de abril de 2014

Definição
Cobranças geradas por plano de saúde ou convênio de um determinado período para que seja feito o acompanhamento do envio para os convênios.

Campos
Processado
Conv/Plano Se a Cobrnça for de um determinado plano, será mostrada a descrição do plano de saúde. Se for de um convênio inteiro, a descrição que aparecerá será a do convênio.
Unidade Mãe Se a cobrança estiver sido gerada com contas de várias unidades, a unidade que aparecerá nessa descrição será a unidade que foi informada como sendo a principal.
Data de Entrega Data que foi informada a entrega da cobrança ao convênio.
Qt.Contas Quantidade de contas que pertencem à cobrança.
Nº Processo É o código interno do sistema da cobrança.
Prcesso Principal É o código da cobrança princpial, a 1ª cobrança que foi incluida antes de ser feito o 1º fechamento e criado sub-cobrança(s) com as glosas reversíveis.
Derivado do Processo É o código da cobrança anterior, aquela que criou essa cobrança (sub) através do fechamento com inclusão de glosa reversível.
Previsão de recebimento É a data prevista para recebimento através do cálculo da data de entrega somando-se o nº de dias do "prazo recebimento" informado no cadastro do plano de saúde da cobrança. Se a cobrança for de um convênio, esse prazo será pego do 1º plano de saúde encontrado no cadastro daquele convênio.
Dias Atraso .
Recebimento .
Processamento .
Referente ao Periodo .
Lote .
Rateio nas Flosas não identificadas Rev .
Rateio nas Flosas não identificadas Irrev .
Tipo .
Status .
Recebimento
Incluir Protoc. permite incluir protocolo para recebimento da cobrança.
Alterar Protoc. permite alterar protocolo do recebimento da cobrança.
Excluir Protoc. permite excluir protocolo do recebimento da cobrança.
Receber Protoc. permite receber protocolo do recebimento da cobrança.

Campos
Busca Paciente permite buscar um determinado paciente na cobrança.
Total permite visualizar o valor total da cobrança.

Campos
Busca Paciente permite buscar um determinado paciente que foi glosado.
Total permite visualizar o valor total da Glosa.

Campos
Incluir Ocorrência permite incluir ocorrência referente a cobrança.
Alterar Ocorrência permite alterar ocorrência referente a cobrança.
Exclui Ocorrência permite excluir ocorrência referente a cobrança.
Excel permite exportar para excel.
O processo de controle e acompanhamento das Cobranças deve seguir os seguintes passos:
Inclusão da Cobrança
Geração do Arquivo TISS
Inclusão dos Protocolos
Entrega da Cobrança ao Convênio
Pagamento dos Protocolos
Fechamento da Cobrança informando as glosas

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