Sem resumo de edição
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|Médico para TISS|| determina o nome do médico que constará na  
|Médico para TISS|| se definido um médico para todas as guias do convênio sairá sempre esse médico independente
do médico que esteja na conta.
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|Código utilizado pelo Convênio|| define se a guia será liberada  pelo código da operadora ou pelo CNPJ da clinica.
|Código utilizado pelo Convênio|| pode-se escolher para ser impresso nas guias o CPF/CNPJ ou o código da  
operadora para os médicos executantes, solicitantes e contratados.
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|Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS|| determina de qual tabela será definido o código do Produto/Serviço.
|Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS|| dpode-se escolher para ser impresso como código dos produtos
nas guias de outras despesas o código interno do cadastro da Micrologos, o código do brasíndice definido no
cadastro do produto, o código SIMPRO também do cadastro ou o código definido na tabela de preço utilizado na
conta.
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|N sequencial da Guia automático|| segue uma sequência numérica.
|N sequencial da Guia automático|| e definido. o usuário não precisará informar o nº da guia nas contas, o sistema
que colocará automaticamente de acordo com uma ordem
Obs.: Se definido "Numeração única p/ todos os tipos de guia" - todas as guias seguirão uma ordem única que começará sempre pelo nº definido no campo abaixo de  "Últimos Nos. de Guias . Esse nº vai sendo incrementado conforme vão sendo emitidas as guias pelo sistema.Senão, cada guia seguirá a ordem do nº dos respectivas guias (Solicitação Internação, Resumo Internação, Consulta, SP/SADT, Honorários e Odontologia
Obs.: os campos após as barras (/) serão os números limites. Se a numeração das guias passarem desses números, o sistema não permitirá  gerar a guia.
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|Numeração única p/ todos os tipos de guia|| todos os tipos de guias irão ter a mesma numeração, sequencial'''
|Numeração única p/ todos os tipos de guia|| todos os tipos de guias irão ter a mesma numeração, sequencial'''
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|Versão TISSNet|| são os campos com formatos pré-definidos,que serão utilizados para gerar o XML. Cujo o padrão e a versão é determinada pela a ANS.
|Versão TISSNet||Data Formato, Data/Hora Formato, xml version, Hora Formato, Diagnóstico e versão Padrão - são os campos com os formatos pré definidos e que serão utilizados para gerar o XML. Cada convênio pode estar utilizando um padrão diferente já aceito, pois a ANS vai mudando a versão e os padrões, mas muitos convênios ainda continuam utilizando versões antigas.
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|Usa CBO-S Ago/2011|| usado para descrever a especialidade médica  no convênio.
|Usa CBO-S Ago/2011|| usado para descrever a especialidade médica  no convênio.

Edição das 18h49min de 11 de agosto de 2014

Definição
Contrato das partes Clínica / Operadora controlada pelo sistema.

Visão Geral
Recursos do BAILE Botão Opções, permite refazer, navegar com setas entre os convênios, gráficos dos convênios selecionados, selecionar todos os convênios, alterar classificação dos planos nos pacientes, informar campos obrigatórios nas guias e informações complementares dos convênios.
Visão Geral Realizar a Busca do Convênio ja cadastrado, ou incluir um novo.
Ativos / Inativos / Ambos Permite filtrar a busca pelo Status.
Inclui Plano /Dados Permite Incluir Plano para o convênio, informando a descrição do Plano, a descrição para guia TISS (caso não informe ele pega a descrição anterior para TISS), Máscara para definir Layout e quantidade e dígitos para validar a matrícula e Tipo de acomodação referente ao Plano.

Financeiro-Permite informar o Plano financeiro, o Portador, a Empresa, Prazo de recebimento, dia do Fechamento, Usar o CH, Código Filme(TISS), Valor do Filme e Custo Operacional. Outros - Permite informar observações sobre o Plano(será visualizado pela recepção no agendamento), informar os sub planos e classificar. Permissões- Permite informar a quantidade de dias para retorno, quantidade de atendimento no mês para o mesmo paciente, quantidade de atendimento geral no mês, quantidade de atendimento geral no dia. Impostos- Permite informar o valor mínimo de guia, acima do valor informado,será descontado o IRRF, informar o percentual de desconto do IRRF.Informar o valor mínimo para impostos, acima do valor informado,vão incidir impostos, informar o percentual CSLL, informar o Percentual COFINS e PIS/PASEP.

Altera Plano Permite alterar o Plano.
Exclui Plano Permite excluir Plano.
Opções Permite duplicar Plano e abrir a tabela de Preços.
Dados Permite visualizar dados referente ao Plano.

Tabelas
Tabelas Permite incluir uma ou mais tabelas, alterar , ou excluir Tabela de Preços para o Convênio/Plano.

Adcionais
Inativo se marcada essa opção o convênio não será utilizado pelo sistema.
Informações para TES - Nº EMS "essa informação não está sendo utilizada pelo sistema atualmente"
Descrição descrição do mone do convênio.
Emitente cadastro do convênio para movimentação Financeira.
Unidade Permite informar, caso haja mais de uma unidade com contratos diferentes, sendo assim será necessário um cadastro para cada unidade.
Observação descreve informações adicionais do convênio/planos de saúde.
Financeiro
Dia limite fech. das contas data prevista para que seja feito o fechamento da conta.
Dia limite de entrega refere-se a data prevista de entregar a cobrança.
Prazo Recebimento refere-se ao prazo de pagamento da cobrança.
Centro Cirúrgico
% dos procedimentos será sempre em cima de um único valor opção referente ao modulo de cirurgia, se marcada irá definir que os descontos será sempre encima de um valor único, do procedimento principal.
% do valor para o
% do valor para o 2º, 3º, 4º e 5º procedimento permite definir descontos para até 5 procedimentos além do principal.
Obrigatoriedades
CPF do titular do Plano Permite informar o CPF do titular do plano no cadastro de pacientes.
Outros
Abre + Info. Proced. Ag. determina que ao marcar um procedimento na agenda abra automaticamente uma tela com informações adicionais do convênio.
SUS faz com que o plano de saúde funcionem a nível financeiro como um plano de saúde particular, mas sem abrir a tela de pagamento de particular.
Fatura uma Conta para cada Sessão determina que cada sessão tenha uma conta diferente.
Desmembra Itens da Conta para cada sessão realizada quando a sessão trabalha com uma conta única, é incluído o procedimento escolhido com a quantidade igual ao número de sessões. Ao marcar essa configuração, a cada sessão realizada o sistema cria um novo procedimento igual com a quantidade 1 e para o médico do agendamento. Além disso desconte 1 quantidade do procedimento incluído com o total das sessões. Assim, quando terminarem as sessões um procedimento igual, com a quantidade 1, para cada dia das sessões, ao invés de 1 único procedimento com a quantidade total de procedimentos. Além de colocar para cada sessão o médico da respectiva sessão.
Permite incluir cobrança de Fat. sem Conf./Lib. permite que seja incluído na cobrança de fatura do convênio as contas que não tenham sido liberadas nem tenham tido o TISS conferido.
Guia de Solicitação no agendamento não é obrigatória determina que ao marcar o procedimento no agendamento, quando definir a solicitação de um contato externo ou de médico solicitante, não seja obrigatório preencher as informações de nº da guia e data da solicitação.

1ª Config Tiss
Médico para TISS se definido um médico para todas as guias do convênio sairá sempre esse médico independente

do médico que esteja na conta.

Código utilizado pelo Convênio pode-se escolher para ser impresso nas guias o CPF/CNPJ ou o código da

operadora para os médicos executantes, solicitantes e contratados.

Código para definir Prod/Serv nas guias do TISS dpode-se escolher para ser impresso como código dos produtos

nas guias de outras despesas o código interno do cadastro da Micrologos, o código do brasíndice definido no cadastro do produto, o código SIMPRO também do cadastro ou o código definido na tabela de preço utilizado na conta.

N sequencial da Guia automático e definido. o usuário não precisará informar o nº da guia nas contas, o sistema

que colocará automaticamente de acordo com uma ordem Obs.: Se definido "Numeração única p/ todos os tipos de guia" - todas as guias seguirão uma ordem única que começará sempre pelo nº definido no campo abaixo de "Últimos Nos. de Guias . Esse nº vai sendo incrementado conforme vão sendo emitidas as guias pelo sistema.Senão, cada guia seguirá a ordem do nº dos respectivas guias (Solicitação Internação, Resumo Internação, Consulta, SP/SADT, Honorários e Odontologia Obs.: os campos após as barras (/) serão os números limites. Se a numeração das guias passarem desses números, o sistema não permitirá gerar a guia.

Numeração única p/ todos os tipos de guia todos os tipos de guias irão ter a mesma numeração, sequencial
Versão TISSNet Data Formato, Data/Hora Formato, xml version, Hora Formato, Diagnóstico e versão Padrão - são os campos com os formatos pré definidos e que serão utilizados para gerar o XML. Cada convênio pode estar utilizando um padrão diferente já aceito, pois a ANS vai mudando a versão e os padrões, mas muitos convênios ainda continuam utilizando versões antigas.
Usa CBO-S Ago/2011 usado para descrever a especialidade médica no convênio.

2ª Config Tiss
Procedimentos que não irão ser enviados via XML Permite definir 2 procedimentos que se pertencerem a uma conta, não serão enviados no XML
Nºde Guias que podem ir no XML esse nº definirá quantas guias podem ir em cada XML. Portanto se existirem na cobrança um nº maior de guias além do permitido, serão gerados quantos XML forem necessários.
Usa essa configuração e n guias por XML e não a configuração geral dos sistema se marcado essa configuração terá prioridade sobre a mesma informação que pode ser definida nas configurações gerais do sistema (para todos os convênios).
Qtd. de dígitos no Nº do lote o nº do lote é uma informação montada a cada geração de XML e é incluída no nome do XML. A quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº sequencial para que seja atingido o nº de dígito dessa configuração.
Qtd. atendimentos permitido no dia contabiliza quantos agendamentos foram incluídos no dia para o convênio, independente do plano, para verificar se já chegou na

quantidade Info Doença Obrigatório|| obrigará ao usuário informar a doença.

Qtd. Máx. de Procedimentos na guia ao faturar um agendamento, se tiver mais procedimentos que o nº máximo agendados, serão criados outros agendamentos com contas para que a mesma tenha o máximo de procedimentos permitido.
Qtd. dígitos do nº da Guia a quantidade de dígitos definirá quantos zeros serão colocados antes do nº da guia para que seja atingido o nº de dígitos dessa configuração.
Não mostra CID não será Visualizado o CID nas guias.
Grava CID na Indicação ao incluir um CID no atendimento, a descrição desse CID será colocada no campo "Indicação".
Não usa padrão ANS Reapresentação ao gerar um XML de um sub-processo da cobrança, ou seja, os itens que foram glosados de forma reversível, não seja utilizado o padrão definido pela ANS, que é um padrão diferente do padrão normal.
Usa campo "C.R.M" do médico (completo) informações TISS da conta, o CRM dos médicos que o sistema irá pegar seja o campo "C.R.M" da tela de "detalhamento/Detalhes" do cadastro de médicos ao invés do campo "Nº no Conselho" da tela.
detalhamento/Informações para TISS" do mesmo cadastro
Descrição CID descrição do CID seja Visualizada no campo de observação da guia.
Só Consulta a configuração anterior seja feita somente nas guias de consulta.
Mensagem a mensagem definida nesse campo será acrescentada no campo observação .das guias
Associar Imagem Arquivo permite associar uma imagem ao convênio.
Desassociar Imagem permite desassociar a imagem do convênio.
Obs A imagem definida será a imagem que será impressa no cabeçalho das guias e deve ser a logo de cada um dos convênios.

Outras Config Tiss
Usa a guia como "Solicitação de Outras Despesas" (sem itens)p/ procedimentos cirúrgicos c/ Guias de honorários será impresso uma guia somente com a parte da solicitação. Na parte da execução não aparecerá nada para que a guia SADT funcione como uma guia de solicitação de outras despesas.
Escreve o grau de participação somente se for procedimento cirúrgico só irá escrever o grau de participação do

médico que executou se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico"

Agrupa Procedimento por Produto+Preço Unitário será visualizado uma vez cada procedimento distinto que tenha o mesmo preço unitário com o total da quantidade deles.
Guia de Procedimento Cirúrgico somente com os Totais de Procedimento e Geral caso a guia for de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito na guia, na parte dos totais, o "65- Total do Procedimento" e o "71- Total Geral".
Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento"e ñ em honorários Se tiver procedimento marcado como

"Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o total desse procedimento será somado ao "74-Total de Procedimento".

Valor unitário de Pacote com valor 0 (zero) Se tiver procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo

Internação" o valor unitário que será escrito será 0 (zero)

Consultas na guia SP/SADT as consultas não serão impressas na guia de consulta e sim na guia de SP/SADT.
Utiliza Guia de Honorário Médico se for Cirurgia Se a conta for de um procedimento cirúrgico (configuração do cadastro de procedimentos) ao invés dos médicos do staff médico saírem em guias de SP/SADT de Honorário, sairão em guias de Honorários Médicos.
Não escreve no XML o grupo <membroEquipe> no layout do arquivo XML de SP/SADT não será incluído a parte que mostra dados da equipe do procedimento.
Não escreve os dados do profissional executante na guia SP/SADT e no XML não serão escritas as informações

referente ao profissional executante (nome, código na operadora, conselho profissional, CBOS e posição profissional)

Escreve Qt.Autoriz. = a 28.Qt.Solic na posição da quantidade autorizada,será visualizada o mesmo que estiver na posição da quantidade solicitada.
Ñ mostra Dt, Qtd e Vl. Tot. (p/Sessão) não será escrito nada nos lugares da data, quantidade e valor total dos

procedimentos (utilizado para guia de sessão)

Ñ mostra Valor dos Procedimentos (p/ guias que não são de sessão) nas guias SP/SADT do convênio, os valores unitários e totais dos procedimentos, assim como os valores totais da guia, não sejam impressos. Obs.: Não se aplica à guias de sessão.
Só preenche a Guia Princ. se Peq. Cirurg. só será escrito o nº da guia principal se o procedimento tiver a

classificação de atendimento "Pequena Cirurgia"

Não preenche a Guia Princ. não será escrito o nº da guia principal
Utiliza guia de honorário Medico se for cirurgia permite se a conta for de um procedimento cirúrgico (configuração do cadastro de procedimentos) ao invés dos médicos do staff médico saírem em guias de SP/SADT de Honorário, sairão em guias de Honorários Médicos.
Data da Emissão da Guia igual a data de solicitação A data de emissão que será escrita será a mesma data da de solicitação.

Outras Config Tiss / Honorários outras Despesas
Honorários
Somente p/ procedimento Cirúrgicos imprime guia de honorários se for procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico".
C/ o nome do Contratado como sendo o próprio médico o campo "14- Nome do Contratado Executante" sairá com o mesmo visualizado no campo "16- Nome do Profissional Executante".
Permite guias iguais (somará os totais como se fossem uma única guia) na tela de informações guias será permitido em uma mesma conta, colocar o mesmo nº de guia de honorários para vários médicos do Produtos usados como pacote não sairão nas guias de honorários: inclui nas guias de honorários procedimentos e serviços. Produtos, mesmo utilizados como pacote de SP/SADT ou Res.Intern. não inclui.
XML com Senha, data da senha e data de validade da Senha fará com que no XML de honorários seja incluída a informação da senha.
Guia de Outras Despesas
Ñ agrupa produtos criará uma linha para cada movimento da conta de produto.
Filme como Mat. o filme será discriminado como um material e não somente totalizado ao valor do procedimento.
Por Classificação de Item criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por classificação de item, código para o convênio e valor. Ou seja se tiver o mesmo produto na conta em dias diferentes, ele aparecerá uma vez na guia com a quantidade totalizada.
Por tipo de acomodação criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos produtos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.
Unidade de conversão para as quantidades ao definir uma unidade de conversão de produto, os produtos serão impressos nessa unidade na guia. Por exemplo a unidade de um produto é "unitário", mas para o convênio "caixa de 12".

Outras Config Tiss / Resumo de Internação
Res. Intern.
Sem Equipe na Guia de Resumo não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe.
Qdo o Prç.Procedim. estiver 0, soma o "77-Total Materiais" ao "74-Total de Procedimento" quando o valor do procedimento for 0 (zero) o que deveria sair no campo "77- Total Material", sairá somado ao "74-Total de Procedimento" e ao valor total do 1º procedimento (campo 56.
Sem Equipe na Guia qdo Pacote de Produto não serão impressos os médicos da equipe na parte da identificação da equipe quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".
Sem Guia de Honorários não serão impressas guias de honorários relacionadas à guia de resumo de internação.
Equipe c/ o código na operadora (mesmo que o convênio use CNPJ/CPF) na parte da identificação da equipe sairá sempre o código da operadora do médico, mesmo que esteja configurado para o convênio que ele utiliza CPF/CNPJ nas guias.
Soma ao "74-Total de Procedimento"o valor do Staff somará no campo "74-Total de Procedimento" o valor total das guias de honorário.
Agrupa Proced. por Tp.Acomodação+Produto+Prç.Unit criará uma linha com o total da quantidade para cada um dos procedimentos agrupados por tipo da acomodação, código para o convênio e valor.
Total pacote sairá somado ao "74-Total de Procedimento" quando for procedimento marcado como "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação" o valor sairá somado no campo "74-Total de Procedimento".
Equipe em nome dos próprios médicos independente das configurações do convênio, a identificação da equipe sairá sempre para os próprios médicos.
Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor do médico principal não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor do procedimento principal da conta.
Ñ soma ao "74-Total de Procedimento" o valor dos procedimentos não somará ao campo "74-Total de Procedimento" o valor de nenhum dos procedimentos da conta.
Guia de Proced. Cirúrgico só com os Totais de Proced. e Geral guia de procedimento marcado como "Proc. Cirúrgico" só será escrito o "74- Total de Procedimento" e o "80-Total Geral".

Outras Config Tiss / 1ª Geral
1º Geral
Médicos Solicitantes, Executantes e Contratados
Usa Executante e Solicitante pelo cadastro de códigos nas operadoras dos médicos utiliza o mascaramento definido no cadastro de médicos.
Contratado Solicitante é o próprio Profissional Solicitante nas guias o nome do contratado solicitante será preenchido com o nome do profissional solicitante.
Cód.Operadora do Médico Executante = ao Cód.Contratado nas guias o código da operadora do médico executante será o mesmo do código na operadora do contratado executante.
Cód. Operadora do Contratado (Solic e Exec) = ao do Médico nas guias o código da operadora dos contratados solicitante e executante será o mesmo do código da operadora do médico executante.
Valores e quantidades dos procedimentos nas guias
Na quantidade aparecerá sempre 1 as guias aparecerá sempre a quantidade 1.
Mostra % Red./Acresc. nas guias nas guias será mostrado o % de redução e acréscimo.
O Valor unitário da Guia deve ser o Original (sem o desconto sobre a quantidade > que 1). Obs.: só p/ Proced. e Serviços o valor unitário que será preenchido nas

guias será sempre o valor original que estiver no procedimento, ou seja, aquele valor que está definido na tabela de preço independente se tem desconto sobre o 2º procedimento.

Se a quantidade for maior que 1 não tiver desconto sobr a quantidade > 1,0% Red./Acresc. será sempre 2 se a quantidade do procedimento for maior que 1 e não

tiver nenhum desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, a quantidade que será escrita será sempre 2, independente da quantidade efetuada acima de 1.

Se a quantidade for maior que 1 e tiver % Red./Acresc, colocar a quantidade como 1 se a quantidade do procedimento for maior que 1 e tiver desconto sobre o 2º procedimento na tabela de preço, será colocado sempre 1 na quantidade.
Se tem taxa de turno, mostra % sem o desconto da qnt >1 se tem taxa de turno incidindo sobre o valor do procedimento será mostrado o percentual de acréscimo ou dedução somente dessa taxa, mesmo se tiver o desconto dobre o 2º procedimento na tabela de preço.
Guias SP/SADT e Resumo Internação
Utiliza pacote permitirá utilizar um produto como se ele fosse um procedimento se estiver definido no cadastro dele "Pacote SP/SADT ou Resumo Internação".
XML sem os procedimento zerados quando for montado o XML, se o procedimento não tiver valor (for zero) ele não será incluído no XML (layout padrão da ANS). Ou seja, somente aparecerão as outras despesas da conta no layout do XML.
Em branco se ñ tiver % Red./Acresc.
Se ñ tiver Taxa de Turno e % Red./Acresc., o% se a quantidade for > que 1

Outras Config Tiss / 2ª Geral
Usa o mesmo n da senha p/ a informação referente à "Guia Solicitação ou Guia Principal"ou o próprio n da guia de solicitação nos campos "Guia solicitação" ou "Guia Principal" das guias será escrito o nº da senha.
Usa o mesmo n da guia p/a guia principal nos campo de "Guia Principal" será escrito o mesmo nº da guia.
Validade da senha em branco permanece em branco na guia se não estiver marcada essa configuração e a data de validade não esteja preenchida, a data que será enviada no XML será a data do procedimento Guias: .Prestador = Guia .Operadora = Senha: no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia prestador" será colocado o nº da guia e aonde estiver "guia operadora"será colocado a senha.
Usa a tag <ans:cpf>em maiúsculo -Fora do padrão da ANS fora do padrão da ANS - No layout da ANSs dos XMLs, onde estiver <ans:cpf>, será alterado para <and:CPF>
Ñ coloca zero no código TISS p/ Produtos os códigos para o convênio para os produtos que tiverem tamanho menor que o tamanho mínimo estipulado pela ANS, continuarão com esse tamanho, ou seja, não será preenchido com 0 (zero) na frente.
Obs. o tamanho permitido para o código é de 8 a 10 caracteres.
Qtd. dígitos do Cód. TISS define o tamanho do código TISS para se tiver que preencher com 0 na frente seja atingido ou o tamanho de 8, 9 ou 10 (tamanhos permitidos pela ANS).Obs.: Se estiver em branco será colocado o tamanho de 10.
Coloca zero no código TISS para Serviços (se o código estiver em branco) na Guia os códigos para o convênio dos serviços que estiverem em branco serão preenchidos com tantos zeros quanto for o tamanho do campo "Qtd. dígitos do Cód.TISS".
Guia operadora deve ir em branco no XML no layout da ANS dos XMLs, onde estiver "guia operadora" não será preenchido com nada.
Campos não obrigatórios serão impressos com fundo cinza os campos que não estiverem preenchidos como obrigatórios no cadastro de convênios, opção "Informa campo obrigatórios na guia", serão preenchidos com fundo cinza nas respectivas guias.
HASH m minúsculo campo HASH será escrito em minúsculo nos XMLs .
Não mostra os CIDs do atendimento na guias de Consulta e Solicitação de Internação os campos de CID secundários das guias de consulta e de solicitação de

internação não serão preenchidos com os outros CIDs colocados no atendimento.

Se a quantidade do procedimento for maior que um,escrever uma linha para cada uma das quantidades se na conta tiver um procedimento com quantidade maior que um, quando for montado o XML seja incluída uma linha para cada uma das quantidades. Ex.: Se um procedimento foi realizado com a quantidade 2 e a redução de 0,70 no valor, será escrita uma linha com a quantidade 1, com !% de redução e o valor integral e uma 2ª linha também com a quantidade 1, com 0,70 de redução e o valor de 0,70 do valor integral.
Obs. Somente desmembrará se tiver % Red./Acresc.
Informa no XML a hora início e a hora final dos procedimentos de SP/SADT e Honorários e de Produtos em Outras Despesas colocará no layout dos XML de SP/SADT e de Honorários as informações de hora início e hora final dos procedimentos e produtos.
Obs. No XML de Resumo de Internação essas informações saem sem precisar de nenhuma configuração.
Se procedimento cirúrgico a HORA INICIO será a HORA AGENDADA (e não a hora da chegada) fará com que nas guias e nos XML a hora início do procedimento seja a hora da agenda e não a hora da chegada.

Obs.: Só para procediemntos do tipo "cirúrgico".

Complementares / Configurações Gerais
Operadora (Convênio)
Razão Social Permite informar a razão Social da operadora / Convênio resumida para Tiss.
Código na empresa de conectividade (tiss/Abrange)
Código do Registro na ANS (TISS) Permite informar o código.
Prestadora (Clínica)
Nome ou razão social do prestador(TISS ) Permite informar a razão social da unidade para guia TISS.
Código junto a Operadora Permite informar o código junto a operadora para guia TISS.
Código CNES Permite informar o código CNES para Guia TISS
Emitente Associado Permite informar o emitente para guia Tiss, o cadastro do emitente precisa estar completo para impressão na guia TISS, é fundamental informar o Código IBGE.

Complementares / Configurações Abrange
Gera arquivos separados pelo 2º nível da Categoria dos Proc/ Prod/ Serv (Abrange) Permite Gerar arquivos separados pelo 2º Nível da Categoria dos Proc/ Prod/ Serv.
Prefixo Identificador de numeração definido na implantação (ABRANGE) Permite informar o prefixo identificador de na implantação Abrange.

Complementares / Configurações SUS
Nome do Órgão de origem responsável pela informação Permite informar o nome do Órgão de origem responsável pela informação.
Sigla ou código do órgão de origem responsável pela digitação Permite informar sigla ou código do órgão de origem responsável pela digitação.
CGC do Prestador ou do órgão de origem responsável pela digitação Permite informar o CGC do Prestador ou do órgão de origem responsável pela digitação.
Nome do órgão de destino do arquivo Permite informar o nome do órgão de Destino.
Código do Emissor Permite Informar o código emissor.
Indicador do òrgão Destino Permite definir se é Estadual ou Municipal.
Categoria Procedimento APAC Permite definir a categoria do procedimento APAC.
Categoria Procedimento BPA-I Permite definir a categoria do procedimento BPA-I.
Tutoriais relacionados

Alterando a Versão TISS do Convênio

Importando a Tabela TUSS

Erros ao enviar o XML para o Site - Elemento dataHoraAtendimento Inválido

Erros ao enviar o XML para o Site - Elemento dataHoraAtendimento Inválido

Inconsistências ao Gerar o XML - Tipo de Tabela Inválida para a Versão do TISS

Configurando número de Guia Automático

Quantidade Máxima de Execução de Procedimento

Guia Pacote Cirurgico



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